久其软件亮相全国高校财务与审计研讨会,共探内控与财会监督优化路径


8月13日至16日,由《会计之友》杂志社主办的全国高校财务与审计高质量发展研讨会在太原圆满举行。作为本次会议的协办单位,久其软件携教育行业内控解决方案亮相,公司教育事业部总监朱子豪发表题为《内部控制与财会监督在高校治理体系中的关键作用与优化路径》的主旨报告,为高校财务管理的提升贡献了深刻见解与创新思路。

朱子豪在分享中系统梳理了我国内部控制与财会监督的政策演进脉络。他指出,从2012年至今,内部控制历经多次变革。2017年行政事业单位内部控制报告管理制度的发布是内控领域的重要里程碑,去年财政部、教育部针对高校发布的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》,进一步明确了主要任务及保障措施,强调利用信息化技术手段,加强高等学校内部控制建设。

结合久其多年基于财政、教育领域积累的业务经验,朱子豪认为高校需以财会监督和内部控制落地生根为目标,构建全流程闭环管理机制。风险评估是基础,通过识别资金使用、预算执行等关键风险点,明确管控重点;制度建设是核心,完善预算管理、收支审批、科研经费等流程规范,确保制度覆盖业务全链条;以内控评价为抓手,定期开展自查与第三方审计,动态修正缺陷;信息化建设为支撑,推动财务系统与业务平台数据互通,实现智能预警与流程固化;通过财会监督强化协同,整合审计、纪检等力量,形成“横向到边、纵向到底”的监督网络;内控报告则通过规范化披露倒逼管理提升。最终形成“风险导向-制度保障-执行监督-科技赋能-反馈优化”的治理闭环,提升高校资源配置效率与廉政风险防控能力,服务高等教育高质量发展目标。 

久其自2017年起,已经连续8年为全国行政事业单位内控报告填报工作提供服务支撑;2025年,深度配合开展内控评价试点工作。在数字化建设方面,久其作为财政部电子凭证会计数据标准制定的专家组单位,全程参与标准的专题工作、全面推广工作,始终与财政部会计司保持高频次的业务和需求交流。

在教育行业,久其在为教育部111家单位提供内控报告审核服务的过程中,通过大模型进行符合性、真实性、独立性的审核,有效提升审核质量,去年审核准确率达80%,今年预计将提升至90%以上。朱子豪强调:“内控报告审核不是终点,而是整改的起点。”

此次分享充分展示了久其软件在高校财务管理信息化领域的深厚积累与创新能力。未来,久其软件将继续发挥技术优势,为高校治理体系的完善与提升提供更有力的支持,携手高校共同推动财务管理工作迈向新高度。


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